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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4563 Data de lançamento: 12/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Abraçadeira mangueira 9,00 18,00
1.00 Aditivo Radiador 45,00 45,00
1.00 Manga turbina 50mmX20mm 30,00 30,00
2.00 Parafuso 8x35 completo Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. 3,80 7,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2022 Abraçadeira mangueira Aditivo Radiador Manga turbina 50mmX20mm Parafuso 8x35 completo Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. 100,60
15/07/2022 Conforme DANFE Nº 001/01302; 100,60
20/07/2022 Pagamento de Empenho 4563/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000755 100,60
TOTAL 100,60 100,60 100,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.