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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4583 Data de lançamento: 13/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Disco Freio dianteiro 315,00 630,00
2.00 Disco Freio traseiro 306,00 612,00
1.00 Pastilha de freio dianteira 348,00 348,00
1.00 Pastilha freio trazeiro 315,00 315,00
1.00 Coxim cambio 306,00 306,00
1.00 Fluido para freios Finalidade: Ref peças para manutenção do veículo Ducato IZJ7G45 da sms. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2022 Disco Freio dianteiro Disco Freio traseiro Pastilha de freio dianteira Pastilha freio trazeiro Coxim cambio Fluido para freios Finalidade: Ref peças para manutenção do veículo Ducato IZJ7G45 da sms. 2.246,00
13/07/2022 Conforme DANFE Nº 001/0613; 2.246,00
15/07/2022 Pagamento de Empenho 4583/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.246,00
TOTAL 2.246,00 2.246,00 2.246,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.