Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4625 |
Data de lançamento: |
14/07/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOTAS DE BORRACHA BRANCA Nº 36 COM FORRO
Finalidade: Ref. a bota de borracha para uso na limpeza da EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. |
53,00 |
53,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2022 |
BOTAS DE BORRACHA BRANCA Nº 36 COM FORRO
Finalidade: Ref. a bota de borracha para uso na limpeza da EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. |
53,00 |
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15/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0285282; |
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53,00 |
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20/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4625/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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53,00 |
TOTAL |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.