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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ODARI ANTONIO PRESTES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4680 Data de lançamento: 15/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Almoço Finalidade: REF. 1 ALMOÇO PARA JOLCIMAR - REF. VIAGEM PARA PANAMBI 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2022 Almoço Finalidade: REF. 1 ALMOÇO PARA JOLCIMAR - REF. VIAGEM PARA PANAMBI 35,00
15/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/045686; 35,00
20/07/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858198 PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2022 ODARI ANTONIO PRESTES ME - 13411 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.