Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4730 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Gabrieli Morgan 20/07/2022. |
0,00 |
1.239,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Gabrieli Morgan 20/07/2022. |
1.239,19 |
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20/07/2022 |
Ref.folha Exoneração Gabrieli Morgan 20/07/2022. |
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1.239,19 |
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20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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93,34 |
21/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4730/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858202 |
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1.145,85 |
TOTAL |
1.239,19 |
1.239,19 |
1.239,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS SERVIDORES |
20/07/2022 |
93,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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93,34 |
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