Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BAR E LANCHERIA ÁGUA NA BOCA LORENO E SCHU LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4767 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Janta
Finalidade: Ref. a refeição para motorista ÊNIO JOSÉ SCHNEIDER-Viagem a Victor Graeff levar supervisor do CMD em reunião, dia 20/07. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2022 |
Janta
Finalidade: Ref. a refeição para motorista ÊNIO JOSÉ SCHNEIDER-Viagem a Victor Graeff levar supervisor do CMD em reunião, dia 20/07. |
35,00 |
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21/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/04209; |
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35,00 |
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03/08/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2022
BAR E LANCHERIA ÁGUA NA BOCA LORENO E SCHU LTDA - 11972 |
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35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.