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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4782 Data de lançamento: 25/07/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Leandro Jorge Bertol 25/07/2022. 0,00 303,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Leandro Jorge Bertol 25/07/2022. 303,11
25/07/2022 Ref. folha Exoneraçao Leandro Jorge Bertol 25/07/2022. 303,11
26/07/2022 Pagamento de Empenho 4782/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858207 303,11
TOTAL 303,11 303,11 303,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.