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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5091 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de remover, limpar e repor a descarga; Revisar a suspensão e lubrificar; Substituir filtros e sensor do sistema do motor; Consertar sensor e chicote elétrico; Teste de injeção eletrônica Finalidade: Ref. a consertos no veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. 1.280,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 Serviço de remover, limpar e repor a descarga; Revisar a suspensão e lubrificar; Substituir filtros e sensor do sistema do motor; Consertar sensor e chicote elétrico; Teste de injeção eletrônica Finalidade: Ref. a consertos no veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. 1.280,00
29/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/0431; 1.280,00
03/08/2022 Pagamento de Empenho 5091/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000760 1.280,00
TOTAL 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.