Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
512 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Ferias mes de Fevereiro 2022. |
0,00 |
1.367,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Ferias mes de Fevereiro 2022. |
1.367,93 |
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01/02/2022 |
Ref. Folha Ferias Fevereiro 2022. |
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1.367,93 |
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01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
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8,21 |
01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
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145,97 |
03/02/2022 |
Pagamento de Empenho 512/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.213,75 |
TOTAL |
1.367,93 |
1.367,93 |
1.367,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SINDESSEMA |
01/02/2022 |
8,21 |
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Lançada |
INSS SERVIDORES |
01/02/2022 |
145,97 |
|
Lançada |
TOTAL |
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154,18 |
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