Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5131 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref manutenção de telefonia e interfonia |
993,30 |
993,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref manutenção de telefonia e interfonia |
993,30 |
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01/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/09299; |
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993,30 |
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02/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5131/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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993,30 |
TOTAL |
993,30 |
993,30 |
993,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.