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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5131 Data de lançamento: 29/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref manutenção de telefonia e interfonia 993,30 993,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2022 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref manutenção de telefonia e interfonia 993,30
01/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/09299; 993,30
02/08/2022 Pagamento de Empenho 5131/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 993,30
TOTAL 993,30 993,30 993,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.