Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5155 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo ferias agosto/2022. |
0,00 |
3.913,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo ferias agosto/2022. |
3.913,08 |
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01/08/2022 |
Folha Ferias mes de Agosto 2022. |
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3.913,08 |
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01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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380,41 |
01/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE |
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509,88 |
02/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5155/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.022,79 |
TOTAL |
3.913,08 |
3.913,08 |
3.913,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
01/08/2022 |
380,41 |
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Lançada |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
01/08/2022 |
509,88 |
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Lançada |
TOTAL |
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890,29 |
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