Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JACIR ISTAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5312 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso FUNDAGRO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ABRAÇADEIRA rosca |
7,50 |
15,00 |
4.00 |
Roda dentada asa 40 z12 |
12,00 |
48,00 |
1.00 |
EIXO 14.600 |
230,00 |
230,00 |
2.00 |
Rolamento conico |
40,00 |
80,00 |
2.00 |
Retentor |
12,00 |
24,00 |
2.00 |
Porca sextavada m20 |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
Porca sextavada m24
Finalidade: Ref a materiais para manutenção da plantadeira. |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2022 |
ABRAÇADEIRA rosca Roda dentada asa 40 z12 EIXO 14.600 Rolamento conico Retentor Porca sextavada m20 Porca sextavada m24
Finalidade: Ref a materiais para manutenção da plantadeira. |
415,00 |
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04/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/028; |
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415,00 |
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15/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000101
PAGTO. REF. EMPENHO 5312/2022
JACIR ISTAN - 312 |
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415,00 |
TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.