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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VITOR DE MELLO SEIBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5316 Data de lançamento: 04/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Referente 0,5 diárias para o engenheiro florestal municipal, viagem à Porto Alegre no dia 01/08/2022 Reunião FEPAM. 287,10 143,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2022 Referente 0,5 diárias para o engenheiro florestal municipal, viagem à Porto Alegre no dia 01/08/2022 Reunião FEPAM. 143,55
04/08/2022 Referente 0,5 diárias para o engenheiro florestal municipal, viagem à Porto Alegre no dia 01/08/2022 Reunião FEPAM. 143,55
05/08/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000269 PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2022 Vitor de Mello Seibel - 13025 143,55
TOTAL 143,55 143,55 143,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.