Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5323 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro CH2927 |
37,00 |
37,00 |
2.00 |
Filtro BOSCH |
14,00 |
28,00 |
1.00 |
Óleo Ipiranga 15w40
Finalidade: Ref filtro e oleo para carregadeira fiatalis |
395,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2022 |
Filtro CH2927 Filtro BOSCH Óleo Ipiranga 15w40
Finalidade: Ref filtro e oleo para carregadeira fiatalis |
460,00 |
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04/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0287244; |
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460,00 |
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15/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5323/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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460,00 |
TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.