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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019

Dados do Empenho
Número do empenho: 5326 Data de lançamento: 04/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de locação pula pula 150,00 150,00
1.00 Serviço de locação brinquedo inflável Finalidade: Ref. a locação de brinquedos para o dia 21/07. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2022 Serviço de locação pula pula Serviço de locação brinquedo inflável Finalidade: Ref. a locação de brinquedos para o dia 21/07. 400,00
08/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/012; 400,00
15/08/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000781 PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2022 JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019 - 13432 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.