Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5342 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Divulgação
Finalidade: REF. AVISO DE LICITAÇÃO Nº38/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº03/2022 |
365,33 |
365,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2022 |
Divulgação
Finalidade: REF. AVISO DE LICITAÇÃO Nº38/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº03/2022 |
365,33 |
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05/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 14491; |
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365,33 |
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15/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5342/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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365,33 |
TOTAL |
365,33 |
365,33 |
365,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.