Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5344 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES FEAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso FEAS Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
158.00 |
FITA Cetim
Finalidade: Ref material para artesanato |
0,30 |
47,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2022 |
FITA Cetim
Finalidade: Ref material para artesanato |
47,40 |
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05/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 01/01228; |
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47,40 |
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15/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5344/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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47,40 |
TOTAL |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.