Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FABRICA DE CARROCERIAS ORLING LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5372 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAPA 18mm 150X120
Finalidade: Ref. a chapa para assoalho do MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2022 |
CHAPA 18mm 150X120
Finalidade: Ref. a chapa para assoalho do MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. |
200,00 |
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16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041958563; |
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200,00 |
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16/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000784
PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2022
Fabrica de Carrocerias Orling LTDA - 13437 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.