Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMACAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5375 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CERTIFICADOS DIGITAIS A3 |
205,00 |
410,00 |
2.00 |
CERTIFICADOS DIGITAIS A1 |
120,00 |
240,00 |
1.00 |
CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1
Finalidade: REF. CERTIFICADOS DIGITAIS PARA MARCIELI, LETICIA, JOSEMAR, NATALIA, AVELINO |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2022 |
CERTIFICADOS DIGITAIS A3 CERTIFICADOS DIGITAIS A1 CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1
Finalidade: REF. CERTIFICADOS DIGITAIS PARA MARCIELI, LETICIA, JOSEMAR, NATALIA, AVELINO |
825,00 |
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08/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 155731; 155719; 155818; 155752; 155692; |
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825,00 |
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09/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5375/2022
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMACAO LTDA - 10401 |
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825,00 |
TOTAL |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.