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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 54 Data de lançamento: 17/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Almoço - Finalidade: Ref viagens a serviço da sms a Passo Fundo nos dias 10/01; 11/01; 12/01; 13/01 e 14/01 28,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2022 Almoço - Finalidade: Ref viagens a serviço da sms a Passo Fundo nos dias 10/01; 11/01; 12/01; 13/01 e 14/01 140,00
17/01/2022 Conforme Cupom Fiscal Nº 066732; 066771; 066824; 066890; 066916; 140,00
02/02/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2022 ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. - 2316 140,00
02/02/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854479 PAGTO. REF. EMPENHO 54/2022 ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. - 2316 140,00
02/02/2022 PGT INDEVIDO. -140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.