Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Almoço -
Finalidade: Ref viagens a serviço da sms a Passo Fundo nos dias 10/01; 11/01; 12/01; 13/01 e 14/01 |
28,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2022 |
Almoço -
Finalidade: Ref viagens a serviço da sms a Passo Fundo nos dias 10/01; 11/01; 12/01; 13/01 e 14/01 |
140,00 |
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17/01/2022 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 066732; 066771; 066824; 066890; 066916; |
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140,00 |
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02/02/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2022
ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. - 2316 |
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140,00 |
02/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854479
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2022
ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. - 2316 |
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140,00 |
02/02/2022 |
PGT INDEVIDO. |
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-140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.