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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5423 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.20 Carne suína resfriada, c/ peso especificado in natura, com no máximo 15% de gorduras, sem sebo, sem nervura, sem pelanca, embalada c/ peso máximo de 02 kg por embalagem, contendo data do abate, prazo de validade, identificação do fornecedor e origem do abatedouro. 21,99 246,29
30.00 Macarrão com ovos tipo parafuso - embalagem 500gr 4,26 127,80
14.90 Melão: tipo espanhol, sem machucados, frutas limpas e maduras 7,15 106,54
24.00 Óleo de soja - embalagem de 900 ml 10,31 247,44
5.00 Sal iodado - embalagem de 1 kg Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 1,83 9,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 Carne suína resfriada, c/ peso especificado in natura, com no máximo 15% de gorduras, sem sebo, sem nervura, sem pelanca, embalada c/ peso máximo de 02 kg por embalagem, contendo data do abate, prazo de validade, identificação do fornecedor e origem do abatedouro. Macarrão com ovos tipo parafuso - embalagem 500gr Melão: tipo espanhol, sem machucados, frutas limpas e maduras Óleo de soja - embalagem de 900 ml Sal iodado - embalagem de 1 kg Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 737,22
23/08/2022 Conforme DANFE Nº e/317; 737,22
24/08/2022 Pagamento de Empenho 5423/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000281 737,22
TOTAL 737,22 737,22 737,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.