Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5471 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Estadual para Atenção Basica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Auxilio para exames - RM |
490,00 |
1.470,00 |
1.00 |
Auxilio para exames - US |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
Auxilio para exames - tc
Finalidade: Ref exames radiológicos para pacientes da sms. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2022 |
Auxilio para exames - RM Auxilio para exames - US Auxilio para exames - tc
Finalidade: Ref exames radiológicos para pacientes da sms. |
1.850,00 |
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16/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202214746; |
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1.850,00 |
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16/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2022
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA - 9540 |
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1.850,00 |
TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.