Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MAGNA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
55 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP - sem pó
Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da ubs. |
69,90 |
419,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2022 |
LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP - sem pó
Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da ubs. |
419,40 |
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17/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/2070; |
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419,40 |
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03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2022
MAGNA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 13156 |
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419,40 |
TOTAL |
419,40 |
419,40 |
419,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.