Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JACIR ISTAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5511 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Soprador,aspirador e triturador CID
Finalidade: Ref aquisição de um soprador aspiradortriturador de folhas para secretaria de obras urbanas |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2022 |
Soprador,aspirador e triturador CID
Finalidade: Ref aquisição de um soprador aspiradortriturador de folhas para secretaria de obras urbanas |
1.600,00 |
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16/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/032; |
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1.600,00 |
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18/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858229
PAGTO. REF. EMPENHO 5511/2022
JACIR ISTAN - 312 |
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1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.