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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5622 Data de lançamento: 22/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
218.00 Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. 7,80 1.700,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2022 Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. 1.700,40
23/08/2022 Conforme DANFE Nº e/1560; 1.700,40
23/08/2022 Pagamento de Empenho 5622/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.700,40
TOTAL 1.700,40 1.700,40 1.700,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.