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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GELVAIR COELHO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5659 Data de lançamento: 23/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Referente 0,5 diárias para Gelvair Coelho, viagem à Porto Alegre buscar Vereador Joarez Mendes dos Santos ao aeroporto no dia 19/08/2022. 287,10 143,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2022 Referente 0,5 diárias para Gelvair Coelho, viagem à Porto Alegre buscar Vereador Joarez Mendes dos Santos ao aeroporto no dia 19/08/2022. 143,55
23/08/2022 Referente 0,5 diárias para Gelvair Coelho, viagem à Porto Alegre buscar Vereador Joarez Mendes dos Santos ao aeroporto no dia 19/08/2022. 143,55
29/08/2022 Pagamento de Empenho 5659/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858235 143,55
TOTAL 143,55 143,55 143,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.