Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5665 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
28.00 |
Forro de pinos |
12,50 |
350,00 |
2.00 |
Porta interna |
369,00 |
738,00 |
10.00 |
Caibro 5x5 |
32,00 |
320,00 |
1.00 |
Prego 17x27 |
32,00 |
32,00 |
1.00 |
Prego 12x12
Finalidade: Ref material para reforma de um quarto na residencia de Lenice Dias. |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2022 |
Forro de pinos Porta interna Caibro 5x5 Prego 17x27 Prego 12x12
Finalidade: Ref material para reforma de um quarto na residencia de Lenice Dias. |
1.468,00 |
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24/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42002313; |
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1.468,00 |
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29/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858244
PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2022
GUILHERME MARION ME - 12194 |
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1.468,00 |
TOTAL |
1.468,00 |
1.468,00 |
1.468,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.