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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5666 Data de lançamento: 24/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa: 3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Poste de Concreto 7 m 400,00 400,00
1.00 caixa para medidor 120,00 120,00
1.00 Disjuntor 40A 30,00 30,00
1.00 DPS 39,00 39,00
9.00 Eletroduto 3/4 6,00 54,00
10.00 Curva PVC 3/4 5,00 50,00
12.00 Luva PVC 3/4 1,50 18,00
1.00 ABRACADEIRA ferro 38,00 38,00
1.00 Balde Aterramento 25,00 25,00
1.00 Haste terra 2m 30,00 30,00
36.00 Cabo cobre 7 pernas 13,00 468,00
3.00 AS 1 completo 38,00 114,00
7.00 Cinta perfurada 3,00 21,00
8.00 Bucha alumínio 1,50 12,00
1.00 fita isolante 10,00 10,00
1.00 Suporte para disjuntor 9,00 9,00
20.00 Cabo multiflex 2x16 7,50 150,00
2.00 Alça pref 16m 5,00 10,00
4.00 Conectores cunha Finalidade: Ref poste de luz completo para Natalia Hahn. 8,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2022 Poste de Concreto 7 m caixa para medidor Disjuntor 40A DPS Eletroduto 3/4 Curva PVC 3/4 Luva PVC 3/4 ABRACADEIRA ferro Balde Aterramento Haste terra 2m Cabo cobre 7 pernas AS 1 completo Cinta perfurada Bucha alumínio fita isolante Suporte para disjuntor Cabo multiflex 2x16 Alça pref 16m Conectores cunha Finalidade: Ref poste de luz completo para Natalia Hahn. 1.630,00
24/08/2022 Conforme DANFE Nº 890/41165383; 890/41606766; 1.630,00
29/08/2022 Pagamento de Empenho 5666/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858248 1.630,00
TOTAL 1.630,00 1.630,00 1.630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.