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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 570 Data de lançamento: 01/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia eletrica da GARAGEM DAS OBRAS, competência 01/2022 902,56 902,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2022 Referente consumo de energia eletrica da GARAGEM DAS OBRAS, competência 01/2022 902,56
01/02/2022 Conforme Fatura Nº 202201366712; 902,56
07/02/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL - 17 2,00
07/02/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL - 17 900,56
TOTAL 902,56 902,56 902,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.