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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROBSON CARDOSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 590 Data de lançamento: 02/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Torneira preta - 5,50 16,50
1.00 Cimento CPII - 40,00 40,00
1.00 CAL HIDRATADA - 15,00 15,00
3.00 Argamassa - 26,00 78,00
1.00 Fita veda rosca 10mm - 5,00 5,00
2.00 Lâmina para serra - 9,00 18,00
1.00 Broca de aço rapido - 13,00 13,00
2.00 tubo 25mm - 5,60 11,20
2.00 LUVA 25X3/4 - 8,00 16,00
2.00 COLA DE CANO - 8,50 17,00
3.00 Registro 25 - 18,00 54,00
5.00 Registro 20mm - 12,00 60,00
3.00 TEE 25mm - 2,00 6,00
4.00 TEE 25X3/4 - 5,00 20,00
20.00 CAL HIDRATADA - 12,00 240,00
5.00 Cano 40 - 7,00 35,00
4.00 Trincha - 16,00 64,00
2.00 Selador - 103,00 206,00
1.00 Tinta acrílica s/brilho 18lt - 419,00 419,00
4.00 Joelho 40 - Finalidade: Ref. a materiais usados em consertos no parque para o rodeio, dias 14, 15 e 16/01, conforme orçamentos em anexo. 3,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2022 Torneira preta - Cimento CPII - CAL HIDRATADA - Argamassa - Fita veda rosca 10mm - Lâmina para serra - Broca de aço rapido - tubo 25mm - LUVA 25X3/4 - COLA DE CANO - Registro 25 - Registro 20mm - TEE 25mm - TEE 25X3/4 - CAL HIDRATADA - Cano 40 - Trincha - Selador - Tinta acrílica s/brilho 18lt - Joelho 40 - Finalidade: Ref. a materiais usados em consertos no parque para o rodeio, dias 14, 15 e 16/01, conforme orçamentos em anexo. 1.345,70
02/02/2022 Conforme DANFE Nº 890/038584831; 1.345,70
04/02/2022 Pagamento de Empenho 590/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.345,70
TOTAL 1.345,70 1.345,70 1.345,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.