Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5921 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pagamento estagiários ( ADRIELI) |
851,36 |
851,36 |
1.00 |
Pagamento estagiários - ISADORA |
851,36 |
851,36 |
1.00 |
Pagamento estagiários - JULIA
Finalidade: REF. PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS ADRIELI, ISADORA,JULIA |
567,58 |
567,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2022 |
Pagamento estagiários ( ADRIELI) Pagamento estagiários - ISADORA Pagamento estagiários - JULIA
Finalidade: REF. PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS ADRIELI, ISADORA,JULIA |
2.270,30 |
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25/08/2022 |
Pagamento estagiários ( ADRIELI)
Pagamento estagiários - ISADORA
Pagamento estagiários - JULIA
Finalidade: REF. PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS ADRIELI, ISADORA,JULIA
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2.270,30 |
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25/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5921/2022
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 |
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2.270,30 |
TOTAL |
2.270,30 |
2.270,30 |
2.270,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.