Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5962 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
Fio 2x2,5 |
5,50 |
38,50 |
1.00 |
fita isolante |
6,50 |
6,50 |
1.00 |
Caixa grampo |
5,50 |
5,50 |
2.00 |
Tomada femea
Finalidade: Ref materiais para Secretaria de Administração. |
9,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2022 |
Fio 2x2,5 fita isolante Caixa grampo Tomada femea
Finalidade: Ref materiais para Secretaria de Administração. |
68,50 |
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29/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/042333075; |
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68,50 |
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01/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2022
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
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68,50 |
TOTAL |
68,50 |
68,50 |
68,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.