Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5966 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUBRAX TOP TURBO PRO 15W40 |
725,00 |
725,00 |
1.00 |
Filtro PSC 75 |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
FILTRO TECFIL PSL 283 |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
Óleo Diesel S10 |
8,49 |
8,49 |
5.00 |
LUBRAX GL-4-80
Finalidade: Ref lubrificantes e diesel para caminhão cargo branco IQC 5661 |
60,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2022 |
LUBRAX TOP TURBO PRO 15W40 Filtro PSC 75 FILTRO TECFIL PSL 283 Óleo Diesel S10 LUBRAX GL-4-80
Finalidade: Ref lubrificantes e diesel para caminhão cargo branco IQC 5661 |
1.313,49 |
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29/08/2022 |
Conforme DANFE Nº e/706; |
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1.313,49 |
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21/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5966/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.313,49 |
TOTAL |
1.313,49 |
1.313,49 |
1.313,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.