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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANO DA SILVA 91862680078

Dados do Empenho
Número do empenho: 5979 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Pedra MURO BASALTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PASSEIO PÚBLICO - RUA OTAVIO BERTOL 6,50 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 Pedra MURO BASALTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PASSEIO PÚBLICO - RUA OTAVIO BERTOL 975,00
31/08/2022 Conforme DANFE Nº e/042332512; 975,00
01/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5979/2022 ADRIANO DA SILVA 91862680078 - 12785 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.