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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5985 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 DENTE Concha Retro 170,00 510,00
6.00 Parafuso 3/4x2,5 lamina 17,00 102,00
6.00 Porca 3/4 Finalidade: Ref material para manutenção da Retro Escavadeira randon 4x4 10,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 DENTE Concha Retro Parafuso 3/4x2,5 lamina Porca 3/4 Finalidade: Ref material para manutenção da Retro Escavadeira randon 4x4 672,00
31/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/042419325; 672,00
02/09/2022 Pagamento de Empenho 5985/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 858254 672,00
TOTAL 672,00 672,00 672,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.