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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JE ACONTECE CRESTANI DONATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6057 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Contratação de Empresa para prestação de serviços de publicidade junto a jornal em formato eletrônico, para divulgação de atos oficiais da Administração Municipal. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A JORNAL EM FORMATO ELETRÔNICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS 790,00 3.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 Contratação de Empresa para prestação de serviços de publicidade junto a jornal em formato eletrônico, para divulgação de atos oficiais da Administração Municipal. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A JORNAL EM FORMATO ELETRÔNICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS 3.160,00
02/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1369; 342,00
08/09/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000286 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6057/2022 - REF. AGOSTO/2022 JE ACONTECE CRESTANI DONATTI - 10873 342,00
03/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5301; 790,00
08/11/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275637 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6057/2022 - REF. OUTUBRO/2022 JE ACONTECE CRESTANI DONATTI - 10873 790,00
05/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1508; 790,00
06/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1507; 790,00
09/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6057/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275708 790,00
09/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6057/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275708 790,00
28/12/2022 Empenhado indevidamente -448,00
TOTAL 2.712,00 2.712,00 2.712,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.