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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 616 Data de lançamento: 02/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prego 22x48 - 19,45 19,45
1.00 Pincel 319X2 - 5,95 5,95
1.00 PINCEL 319X1/2 - 2,40 2,40
1.34 Corda multiuso 14mm - 35,95 48,17
6.00 Tinta Spray vermelha 400ml - Finalidade: Ref. a material usado em consertos no parque (pista de laço, quiosque, banheiros, ginásio). 12,25 73,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2022 Prego 22x48 - Pincel 319X2 - PINCEL 319X1/2 - Corda multiuso 14mm - Tinta Spray vermelha 400ml - Finalidade: Ref. a material usado em consertos no parque (pista de laço, quiosque, banheiros, ginásio). 149,47
02/02/2022 Conforme DANFE Nº 001/272317; 149,47
07/02/2022 Pagamento de Empenho 616/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858117 149,47
TOTAL 149,47 149,47 149,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.