Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6172
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Conserto do kit do motor elétrico e caixa de comando da porta; Serviço de torno e solda; Substituição da cruzeta cardam e borracha dos amortecedores traseiros; Lubrificação; Regulagem dos freios
Finalidade: Ref. a conserto em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.
880,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
Conserto do kit do motor elétrico e caixa de comando da porta; Serviço de torno e solda; Substituição da cruzeta cardam e borracha dos amortecedores traseiros; Lubrificação; Regulagem dos freios
Finalidade: Ref. a conserto em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.
880,00
09/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/202200452;
880,00
23/09/2022
Pagamento de Empenho 6172/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000823
880,00
TOTAL
880,00
880,00
880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.