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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 620 Data de lançamento: 02/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mekal DC 300 5L - 95,00 95,00
2.00 DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA - 397,00 794,00
1.00 PAPEL HIGIENICO 16x04x30 - Finalidade: Ref. aquisição de material de consumo sms. 102,40 102,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2022 Mekal DC 300 5L - DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA - PAPEL HIGIENICO 16x04x30 - Finalidade: Ref. aquisição de material de consumo sms. 991,40
02/02/2022 Conforme DANFE Nº 001/17988; 991,40
04/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 991,40
TOTAL 991,40 991,40 991,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.