Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6209 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
amortecedor dianteiro |
385,00 |
770,00 |
2.00 |
bucha cambio |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
flexivel freio do motor
Finalidade: ref. aquisição de material para caminhão Pac 2 |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2022 |
amortecedor dianteiro bucha cambio flexivel freio do motor
Finalidade: ref. aquisição de material para caminhão Pac 2 |
915,00 |
|
|
13/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5205; |
|
915,00 |
|
22/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6209/2022
MECANICA MAGNI LTDA - 10349 |
|
|
915,00 |
TOTAL |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.