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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6210 Data de lançamento: 13/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cantoneira 1/8X1/8 26,40 52,80
15.00 Parafuso soberbo 4,5X21mm 1,20 18,00
4.00 Graxeira 1/4 reta 3,60 14,40
2.00 Selante elastil calha cinza 38,00 76,00
1.00 Tinta spray preto 28,00 28,00
3.00 Folha 1,5mm 25,00 75,00
10.00 Parafuso 8x50 8mm completo 3,90 39,00
2.00 Lampada farol H7 super branca 55w 48,00 96,00
6.00 FUZIVEIS Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. 2,70 16,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2022 Cantoneira 1/8X1/8 Parafuso soberbo 4,5X21mm Graxeira 1/4 reta Selante elastil calha cinza Tinta spray preto Folha 1,5mm Parafuso 8x50 8mm completo Lampada farol H7 super branca 55w FUZIVEIS Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. 415,40
13/09/2022 Conforme DANFE Nº 001/001334; 415,40
16/09/2022 Pagamento de Empenho 6210/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000822 415,40
TOTAL 415,40 415,40 415,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.