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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 624 Data de lançamento: 02/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Cabo PP 4X4 - 29,90 358,80
6.00 Lâmpada Led 50w - 85,00 510,00
3.00 fita isolante - 16,00 48,00
8.00 Suporte louça - 4,00 32,00
4.00 Lâmpada Led 12w - Finalidade: Ref. a materiais usados em consertos no parque para o veloterra dia 23/01. 15,70 62,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2022 Cabo PP 4X4 - Lâmpada Led 50w - fita isolante - Suporte louça - Lâmpada Led 12w - Finalidade: Ref. a materiais usados em consertos no parque para o veloterra dia 23/01. 1.011,60
15/02/2022 Conforme DANFE Nº 890/038691072; 1.011,60
18/02/2022 Pagamento de Empenho 624/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858123 1.011,60
TOTAL 1.011,60 1.011,60 1.011,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.