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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6251 Data de lançamento: 15/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 duloxetina 30 mg 62,44 374,64
2.00 BALSAMO BENGUÉ POMADA 60G 17,84 35,68
1.00 PAROXETINA CR12,5MG 72,23 72,23
1.00 ESOMEPRAZOL 40 MG 97,82 97,82
1.00 TERBINAFINA 250 MG 159,53 159,53
30.00 LORAZEPAM 2MG 40,50 1.215,00
1.00 rozex gel 0,75% Finalidade: REF COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. 84,26 84,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2022 duloxetina 30 mg BALSAMO BENGUÉ POMADA 60G PAROXETINA CR12,5MG ESOMEPRAZOL 40 MG TERBINAFINA 250 MG LORAZEPAM 2MG rozex gel 0,75% Finalidade: REF COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS. 2.039,16
15/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/95431; 2.039,16
21/09/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211089 PAGTO. REF. EMPENHO 6251/2022 FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 2.039,16
TOTAL 2.039,16 2.039,16 2.039,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.