Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6257 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref serviços de sonorização pra divulgação da Feira de Saúde realizada pela sms no dia 14/09 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2022 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref serviços de sonorização pra divulgação da Feira de Saúde realizada pela sms no dia 14/09 |
500,00 |
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15/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/52; |
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500,00 |
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21/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6257/2022
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA - 11998 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.