Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ESPETAO GRILL CHURRASCARIA LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6292 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Almoço
Finalidade: REF. 3 ALMOÇOS,REUNIÃO EM PASSO FUNDO NO TCE- VANILTO- DILMAR- RAQUEL |
30,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2022 |
Almoço
Finalidade: REF. 3 ALMOÇOS,REUNIÃO EM PASSO FUNDO NO TCE- VANILTO- DILMAR- RAQUEL |
90,00 |
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21/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6215; 1/6214; 1/6216; |
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90,00 |
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23/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858291
PAGTO. REF. EMPENHO 6292/2022
ESPETAO GRILL CHURRASCARIA LTDA. - 9790 |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.