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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EUCLECIO LUIZ ECKERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6340 Data de lançamento: 22/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Ref. 0,5 Diária viagem a PALMITOS/SC em 18/09/2022 levar Artidor e Ana Gonçalves no velório da Irmã. 603,02 301,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2022 Ref. 0,5 Diária viagem a PALMITOS/SC em 18/09/2022 levar Artidor e Ana Gonçalves no velório da Irmã. 301,51
22/09/2022 Ref. 0,5 Diária viagem a PALMITOS/SC em 18/09/2022 levar Artidor e Ana Gonçalves no velório da Irmã. 301,51
28/09/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858302 PAGTO. REF. EMPENHO 6340/2022 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145 301,51
TOTAL 301,51 301,51 301,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.