Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIEGU S CONFECCOES DIEGO JADER SARTORI DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6341 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
17.00 |
Camiseta
Finalidade: ref. aquisição de camisas para as candidatas a soberanas |
45,00 |
765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2022 |
Camiseta
Finalidade: ref. aquisição de camisas para as candidatas a soberanas |
765,00 |
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22/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42664719; |
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765,00 |
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27/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858294
PAGTO. REF. EMPENHO 6341/2022
DIEGU S CONFECCOES DIEGO JADER SARTORI DE MORAES - 9908 |
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765,00 |
TOTAL |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.