Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6343 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pagamento estagiários Karita |
567,58 |
567,58 |
1.00 |
Pagamento estagiários Natalia
Finalidade: Ref pagamento estagiárias CIEE Karita e Natalia Gonçalves Dias |
141,90 |
141,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2022 |
Pagamento estagiários Karita Pagamento estagiários Natalia
Finalidade: Ref pagamento estagiárias CIEE Karita e Natalia Gonçalves Dias |
709,48 |
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23/09/2022 |
Pagamento estagiários Karita
Pagamento estagiários Natalia
Finalidade: Ref pagamento estagiárias CIEE Karita e Natalia Gonçalves Dias
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709,48 |
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03/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6343/2022
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 |
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709,48 |
TOTAL |
709,48 |
709,48 |
709,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.