Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
636 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.07 |
Corda multiuso - |
79,14 |
5,54 |
0.49 |
Corda pp branca/colorida -
Finalidade: Ref. a material utilizado no parque para o rodeio, dias 14, 15 e 16/01. |
44,35 |
21,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2022 |
Corda multiuso - Corda pp branca/colorida -
Finalidade: Ref. a material utilizado no parque para o rodeio, dias 14, 15 e 16/01. |
27,27 |
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02/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/272319; |
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27,27 |
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07/02/2022 |
Pagamento de Empenho 636/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858117 |
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27,27 |
TOTAL |
27,27 |
27,27 |
27,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.