Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
638 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.76 |
Corda trançada 8mm - |
28,20 |
21,43 |
1.00 |
FITA ZEBRADA 70mm largura -
Finalidade: Ref. a material utilizado no parque para o rodeio, dias 14, 15 e 16/01. |
14,15 |
14,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2022 |
Corda trançada 8mm - FITA ZEBRADA 70mm largura -
Finalidade: Ref. a material utilizado no parque para o rodeio, dias 14, 15 e 16/01. |
35,58 |
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02/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/272176; |
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35,58 |
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07/02/2022 |
Pagamento de Empenho 638/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858117 |
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35,58 |
TOTAL |
35,58 |
35,58 |
35,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.